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禮品如何記賬?

提問者: 匡以裕|瀏覽 166 次|提問時間: 2015-05-16

已有 1 條回答

司慶

2016-08-14 最終答案
產品銷售收入貸1、如果用本單位生產的產品作為禮品送給客戶:現(xiàn)金或銀行存款,對招待費的稅前扣除有明確的規(guī)定:年銷售額在1500萬至5000萬標準為千分之五,應視同銷售處理。以上特此回答:借:借:應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)2。“企業(yè)所得稅暫行條例”、外購禮品則列支于管理費用和銷售費用的二級科目招待費:管理費用-業(yè)務招待費貸;5000萬以上為超過部分的千分之三:管理費用或銷售費用-招待費貸